問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn) 差額征稅 報(bào)稅的收入和入賬的不一樣 差額剛好是成本的稅額 怎么入賬呢

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/19 11:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好;? ? ? 入賬不一樣; 你入賬怎么做分錄的。 你是差額 征收來(lái)報(bào)稅? 嗎??
2022 10/19 11:08
84785030
2022 10/19 11:34
是的 差額報(bào)稅
meizi老師
2022 10/19 11:38
你好; 你增值稅是按差額報(bào)增值稅的; 你賬上做收入和成本即可;? ?比如? ? 舉個(gè)栗子:一般納稅人勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)取得含稅銷售額30萬(wàn)元,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用為26萬(wàn)元?,F(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)元。 2、采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法:應(yīng)納稅額=(30萬(wàn)-26萬(wàn))/(1+5%)*5%=1904.76元 具體分錄為:確認(rèn)收入時(shí):借:銀行/應(yīng)收——300000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——298095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——1904.76 支付工資時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——260000 貸:銀行存款——260000 ?
84785030
2022 10/19 11:41
小規(guī)模 但是我身邊的時(shí)候不一樣呀 金稅盤和電子稅務(wù)局顯示的不一樣
meizi老師
2022 10/19 11:44
?你好;? ? ?小規(guī)模是 按照差額部分在10欄次去報(bào)免稅? ? ;小規(guī)模也是這樣來(lái)做分錄的??
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