問(wèn)題已解決

老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人增值稅附列資料怎么填報(bào)?專票銷售含稅377200元,普票銷售含稅54800,合計(jì)432000元

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/13 14:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是差額交稅的嗎?如果不是的話,不用填寫(xiě)的。
2022 10/13 14:57
84785027
2022 10/13 15:02
老師 麻煩你看一下稅局提示,我們應(yīng)該是差額交稅,普票免稅,專票3%
84785027
2022 10/13 15:04
提示說(shuō)附列資料第8欄,16欄要填寫(xiě)在增值稅主表第10欄或11欄看,我不太明白
郭老師
2022 10/13 15:05
出你的附列資料開(kāi)的是3%的嗎?
郭老師
2022 10/13 15:05
截圖你的附列資料看一下的。
84785027
2022 10/13 15:18
專票3%, 普票免稅
郭老師
2022 10/13 15:18
你好3%對(duì)應(yīng)的差額成本是多少?
84785027
2022 10/13 15:38
專票成本嗎老師
84785027
2022 10/13 15:39
還是含普票的成本?專票和普票合計(jì)成本402629元
郭老師
2022 10/13 15:41
哦,不是的,收入減去成本,按這個(gè)來(lái)繳納增值稅的,你是這種情況嗎?
郭老師
2022 10/13 15:41
成本不管是專票、普票都可以抵扣。
郭老師
2022 10/13 15:41
只要確定好了你是差額交稅就行
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