老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題:2022年4月以后小規(guī)模企業(yè)開(kāi)的增值稅免稅普通發(fā)票,比如2022年4月開(kāi)免稅發(fā)票103萬(wàn),我是這樣做賬的:借:銀行存款 103,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3 ,月底再把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3萬(wàn)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。今天看了一篇文章,說(shuō)是免稅發(fā)票做賬是直接做:?借銀行存款103?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-免稅收入103?,我是不是應(yīng)該把免稅發(fā)票金額全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不用通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?那我是否需要把以前計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的金額調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中?還是說(shuō)以前的不用做任何調(diào)整,以后再開(kāi)免稅發(fā)票不用經(jīng)過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)就可以了?
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速問(wèn)速答你好,對(duì)的是的,你應(yīng)該把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面去,你當(dāng)時(shí)申報(bào)的增值稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)的多。
2022 09/09 16:30
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