問題已解決

我們公司是核定個體,不開票,公司銷售產(chǎn)品,占用了一個客戶的區(qū)域,每個月得給這個客戶分1500元,但不直接給到錢,這個客戶可以用來我們公司拿貨或沖貨款,現(xiàn)在這個月1500元不給錢也不給貨直接抵扣掉客戶之前欠我們的賬,現(xiàn)在該怎么做賬?

84784951| 提問時間:2022 08/24 12:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。
2022 08/24 12:04
84784951
2022 08/24 12:21
老師,這個不沖收入嗎?
郭老師
2022 08/24 12:21
如果你沖收入的話,你的發(fā)票需要開折扣。
84784951
2022 08/24 12:25
我們這里現(xiàn)在沒有發(fā)票,是核定個體
郭老師
2022 08/24 12:28
你好,那就可以紅沖你的收入。
84784951
2022 08/24 13:36
紅沖收入是怎么做?借:應(yīng)收-1500,貸:主營業(yè)務(wù)收入-1500?后面都是負(fù)數(shù)?
郭老師
2022 08/24 13:37
號對的,是的,是這么做的。
84784951
2022 08/24 13:46
老師是不是你說的這個兩個方式都可以?借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。借:應(yīng)收-1500,貸:主營業(yè)務(wù)收入-1500?如果我不想費(fèi)用變多,我這個業(yè)務(wù)可以用紅沖的形式?
郭老師
2022 08/24 13:49
好對的是的都可以的。
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