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老師 我這上個月預(yù)估材料然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本 這個月紅沖了暫估的材料和成本這樣做的 是對的嗎?

84784988| 提問時間:2022 08/18 14:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖就可以了
2022 08/18 14:28
84784988
2022 08/18 14:37
其實我是有這么多成本的 只是我進項不需要這么多 我還有很多發(fā)票沒有入賬 導(dǎo)致7月份的成本不對 現(xiàn)在紅沖都成負數(shù)了 我是這個月有多少紅沖多少還是全額紅沖掉(目前我就是全部紅沖掉了)
樸老師
2022 08/18 14:45
這個看預(yù)估多少紅沖多少
84784988
2022 08/18 14:54
這樣一操作 我成本就是負數(shù)了這樣合理嗎?
樸老師
2022 08/18 15:00
發(fā)票沒有全部收回來就按照收到的發(fā)票金額沖
84784988
2022 08/18 15:18
老師的意思就是我來多少發(fā)票就沖多少的金額 不需要全部紅沖掉
樸老師
2022 08/18 15:23
對的 后面的等收到發(fā)票的時候再紅沖
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