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我公司收到一張紅字返利負數(shù)發(fā)票,請問我要怎么做賬

84784957| 提問時間:2022 07/21 16:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022 07/21 16:57
84784957
2022 07/21 17:04
可是我之前那個公司的應(yīng)付賬款已經(jīng)是平了,我現(xiàn)在做一筆負數(shù)就成負數(shù)了
郭老師
2022 07/21 17:05
那對方會返錢給你們的?
84784957
2022 07/21 17:41
不會, 我可以貸營業(yè)外支出嗎
郭老師
2022 07/21 17:46
對方給你開了負數(shù)發(fā)票,不可以做到營業(yè)外支出的,你可以紅沖你的成本或者是庫存商品。
84784957
2022 07/22 09:43
我是想借:應(yīng)收 貸:庫存商品 貸:進項稅額 但是我這樣做了之后,我的應(yīng)收就成負數(shù)了,原本沒做之前是平的,而且這筆錢對方也不會退給我們,我要怎么做賬,才能讓賬平
郭老師
2022 07/22 09:45
當時購買的分錄怎么做的?你們錢支付了嗎?你退貨之后對方退給你錢嗎?
84784957
2022 07/22 09:58
購入貨物是這樣做賬的,錢已經(jīng)支付了,這個科目已經(jīng)是平的了,現(xiàn)在收到一筆負數(shù),但是對方不會把錢返還給我,應(yīng)該要怎么做賬,我如果負數(shù)做這個科目的話會讓我原本平了的科目變成負數(shù)
郭老師
2022 07/22 09:59
借應(yīng)付帳款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出現(xiàn)在應(yīng)付賬款,沒有余額了。
84784957
2022 07/22 10:14
我是借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 貸:進項轉(zhuǎn)出 我沒做這比負數(shù)之前我的應(yīng)付是平的、我做了這比負數(shù)我的應(yīng)付就成負數(shù)了,按道理來說 只要收到這比退回款項就能把這筆賬做平,關(guān)鍵是我收不到這比退回款項,我該怎么做賬,我現(xiàn)在沒有做那筆負數(shù) 我的賬都是平的,我做了就變成負數(shù)了啊
郭老師
2022 07/22 10:16
這個沒有關(guān)系的,以后對方給你抵貨物或者是退錢都可以,你再紅沖了就是了。
84784957
2022 07/22 11:01
對方不會給我退錢,我這個應(yīng)付要一直負在這里嗎,貨物不給,這是那種達到規(guī)定數(shù)量贈實物的,怎么做賬
郭老師
2022 07/22 11:03
不給錢只紅沖發(fā)票,這叫返利罵。
郭老師
2022 07/22 11:03
不給錢不給貨物那叫返利?
郭老師
2022 07/22 11:03
之前最好是問清楚。
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