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老師好,我們本月應(yīng)納增值稅金額是1萬元,加計抵減進項1000元,實際繳納了9000元,加計抵減的增值稅應(yīng)該怎么做分錄

ziluolan12| 提問時間:2022 07/20 15:42
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財會老師
金牌答疑老師
職稱:初級
按規(guī)定加計抵減的增值稅,在實際繳納增值稅時,做如下分錄,未實際抵減時,無需賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅【實際應(yīng)納稅額】   貸:銀行存款【實際繳納金額】     其他收益(企業(yè)會計準(zhǔn)則)【實際抵減金額】
2022 07/20 16:40
ziluolan12
2022 07/20 16:41
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
財會老師
2022 07/20 16:44
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅【實際應(yīng)納稅額】   貸:銀行存款【實際繳納金額】     其他收益(企業(yè)會計準(zhǔn)則)/營業(yè)外收入(小企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計制度)/其他收入(政府會計制度、事業(yè)單位會計制度、民間非營利組織會計制度)【實際抵減金額】
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