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你好,當(dāng)月確認(rèn)了收入,但成本要次月才能結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)如何處理

84785009| 提問時間:2022 07/12 10:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是需要做暫估入賬處理嗎?
2022 07/12 10:11
84785009
2022 07/12 10:14
發(fā)票這邊我已經(jīng)開了
84785009
2022 07/12 10:15
這個會計科目怎么做呢
鄒老師
2022 07/12 10:16
你好,是針對銷售,還是購進(jìn)做分錄呢?
84785009
2022 07/12 10:31
針對銷售,我開了銷售發(fā)票 但成本要下月才能結(jié)轉(zhuǎn) 憑證應(yīng)該怎么做
鄒老師
2022 07/12 10:32
你好,針對銷售 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84785009
2022 07/12 11:31
可是這個月只有收入,沒有成本 這樣不是不匹配嗎
鄒老師
2022 07/12 11:33
你好,成本方面你可以做暫估入賬處理,然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本啊?
84785009
2022 07/12 11:37
成本這個月沒有 所以暫估不了 成本在下月才產(chǎn)生
鄒老師
2022 07/12 11:39
你好,這個都沒有成本,是如何實現(xiàn)了收入呢?
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