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我想提問個(gè)問題,有個(gè)個(gè)體工商戶,上個(gè)季度的專用發(fā)票開錯了,這個(gè)月給他沖紅的話,上季度的增值稅申報(bào)怎么申報(bào)?

84784972| 提問時(shí)間:2022 07/11 11:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 上季度的增值稅申報(bào)按開錯的發(fā)票正常填寫申報(bào)
2022 07/11 11:23
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