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月末,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn)盤盈1800元,請問這個怎么寫會計(jì)分錄啊老師

84785044| 提問時間:2022 06/21 14:04
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)1800 貸:營業(yè)外收入1800
2022 06/21 14:08
84785044
2022 06/21 14:47
按前期差錯處理,盤盈當(dāng)時: 借:固定資產(chǎn)    貸:以前年度損益調(diào)整 處理: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤 這兩個哪個是正確的?
小菲老師
2022 06/21 14:48
同學(xué),你好 如果是以前年度的,你后面寫的對
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