問題已解決
月末,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn)盤盈1800元,請問這個怎么寫會計(jì)分錄啊老師
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好
借:固定資產(chǎn)1800
貸:營業(yè)外收入1800
2022 06/21 14:08
84785044
2022 06/21 14:47
按前期差錯處理,盤盈當(dāng)時:
借:固定資產(chǎn)
貸:以前年度損益調(diào)整
處理: 借:以前年度損益調(diào)整
貸:未分配利潤
這兩個哪個是正確的?
小菲老師
2022 06/21 14:48
同學(xué),你好
如果是以前年度的,你后面寫的對
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