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1、甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事建筑、裝修材料的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2 019年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)、購進(jìn)生產(chǎn)用的原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額16萬元,另支付運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明的稅額0.3萬元, (2)、購進(jìn)辦公設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明的稅額3.2萬元. (3)、倉庫因保管不善,丟失一批上月購進(jìn)的零配件,該批零配件賬面成本為10.53萬元,其中含運(yùn)費(fèi)成本0.23萬元,購進(jìn)零配件和支付運(yùn)輸費(fèi)的進(jìn)險(xiǎn)稅額均于上月抵扣。 (4)、銷售裝修板材取得含稅價(jià)款 226萬元,另收取包裝費(fèi)2.26萬元 根據(jù)上述材料計(jì)算,甲公司2019年9月應(yīng)納的增值稅額。

84784989| 提問時(shí)間:2022 06/17 09:14
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同學(xué)你好 銷項(xiàng)稅額(226加2.26)/(1加13%)*13%=26.26 進(jìn)項(xiàng)稅額=16加0.3加3.2=19.5 應(yīng)納稅額=26.26-19.5加(10.53-0.53)*13%加0.23*9%
2022 06/17 09:16
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