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實(shí)務(wù)
問題已解決
我上月有留底7000這個(gè)月有銷項(xiàng)稅額3500我這個(gè)怎么做分錄呢
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速問速答你好,是需要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的處理嗎??
2022 06/13 13:53
84784954
2022 06/13 13:57
我就是有點(diǎn)不懂 我做試算平衡的時(shí)候貸方有余額
鄒老師
2022 06/13 13:58
你好,是需要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的處理嗎??
能給個(gè)正面回復(fù)嗎?
84784954
2022 06/13 14:03
也就是假如我這個(gè)月的銷售8000元不含稅,增值稅是1040元。然后我上月留抵稅有5000元。那我這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
鄒老師
2022 06/13 14:04
你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1040,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1040
84784954
2022 06/13 14:11
那我主營業(yè)務(wù)收入那里也是
借:應(yīng)收賬款 9040
主營業(yè)務(wù)收入 8000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1047
這樣嘛
鄒老師
2022 06/13 14:12
你好,你提供分錄的借貸方,金額不相等啊
84784954
2022 06/13 14:14
那我主營業(yè)務(wù)收入那里也是
借:應(yīng)收賬款 9040
貸:主營業(yè)務(wù)收入 8000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1040
鄒老師
2022 06/13 14:15
你好,這樣才是正確的?
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