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這里面的公式,為什么銷項(xiàng)額-進(jìn)項(xiàng)稅的差*稅率=應(yīng)納增值稅

84785017| 提問時間:2022 05/24 09:10
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現(xiàn)亮老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/不含稅收入 應(yīng)交增值稅=不含稅收入*稅負(fù)率 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=不含稅收入*稅負(fù)率
2022 05/24 09:12
84785017
2022 05/24 09:15
對了,上面的公式是銷售額-進(jìn)項(xiàng)稅的差*稅率=應(yīng)納增值稅 麻煩老師再看下
現(xiàn)亮老師
2022 05/24 09:18
你說的第幾部,我看的沒有直接等于應(yīng)納增值稅的
84785017
2022 05/24 09:28
公式中的第一步,紅色部分
現(xiàn)亮老師
2022 05/24 09:36
紅色部分后面還除以了Y啊
84785017
2022 05/24 10:04
是的,整個公式就是:應(yīng)繳納的增值稅(Y-X)*0.17 除以 Y 銷售收入=稅負(fù)0.25
84785017
2022 05/24 10:05
為什么(Y-X)*0.17 就是應(yīng)納增值稅
現(xiàn)亮老師
2022 05/24 10:17
他設(shè)的未知數(shù)不對,他可能是想設(shè)進(jìn)項(xiàng)金額為X,在稅率相同的情況下,是Y*0.17-X*0.17=(Y-X)*0.17
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