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我之前結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的時候多結(jié)轉(zhuǎn)了17塊錢,導(dǎo)致銷項(xiàng)稅借方出現(xiàn)了余額,報稅的時候是按照我結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅報稅的,現(xiàn)在想把借方的余額調(diào)平,應(yīng)該怎么處理呢

84784985| 提問時間:2022 05/19 11:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?多結(jié)轉(zhuǎn)了。? 把原來分錄 給 紅沖了。 就行了。 把多的部分金額紅沖了? ?
2022 05/19 11:33
84784985
2022 05/19 11:34
那借方應(yīng)該用哪個科目呢
meizi老師
2022 05/19 11:43
你好;? 之前你怎么結(jié)轉(zhuǎn)的分錄? ? ?
84784985
2022 05/19 11:48
老師你看一下
meizi老師
2022 05/19 12:05
你好; 做一筆 :借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銷項(xiàng)稅;? 把這個17元紅沖了? ? ?; 在做借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784985
2022 05/19 14:26
那實(shí)際交的誰比我計提的要少,少交的那部分可以做營業(yè)外收入嗎
meizi老師
2022 05/19 14:32
?你好 ;? ? 那你? ? 確實(shí)多計提了。 可以去紅沖? ?或者是減免了 走營業(yè)外收入去? ?
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