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老師我請教個問題,我們那個銷項稅和進項稅是分開核算的,要是銷項稅的話,到月末結轉的話,他是結轉銷項稅的,如果要是不是,就是借方銷項稅的借方和貸方都有數(shù)的話,用貸方減去借方,然后月末的話結轉這個余額,然后到未交增值稅里邊兒。如果說是這個銷項稅,只有貸方有數(shù),但是借方?jīng)]有數(shù),那結轉的時候就結轉,就結轉貸方發(fā)生額到位,交那個未交增值稅的這個科目。



老師我請教個問題,我們那個銷項稅和進項稅是分開核算的,要是銷項稅的話,到月末結轉的話,他是結轉銷項稅的,如果要是不是,就是借方銷項稅的借方和貸方都有數(shù)的話,用貸方減去借方,然后月末的話結轉這個余額,然后到未交增值稅里邊兒。如果說是這個銷項稅,只有貸方有數(shù),但是借方?jīng)]有數(shù),那結轉的時候就結轉,就結轉貸方發(fā)生額到位,交那個未交增值稅的這個科目。
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