問題已解決
作為購買方,收到負(fù)數(shù)增值稅專票,應(yīng)如何做賬務(wù)處理、納稅申報?
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速問速答收到增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票時按收到負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出;
申報時,在增值稅納稅申報表附列資料(二)中:進項稅額轉(zhuǎn)出行次填寫發(fā)票注明的稅額。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
2022 05/19 11:56
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