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要求根據(jù)資料作出相關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄(1) 2019年5月9日,向乙公司賒銷A產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票,價款200 000元,增值稅26 000元,款項尚未收到(2) 2019年5月12日,向丙公司采購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款100 000元,增值稅13 000元,款項尚未支付,原材料驗收(3)2019年5月19日,收到乙公司支付的采購上述A產(chǎn)品貨款,存入銀行 4 2019年5月23日生產(chǎn)誒產(chǎn)品領(lǐng)用原材料50 000元 5) 2019年5月25日, 用銀行存款向丙公司支付采購采購上述原材料欠款.

84784967| 提問時間:2022 05/15 14:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 (1) 2019年5月9日,向乙公司賒銷A產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票,價款200 000元,增值稅26 000元,款項尚未收到 借:應(yīng)收賬款 226000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 26000 (2) 2019年5月12日,向丙公司采購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款100 000元,增值稅13 000元,款項尚未支付,原材料驗收 借:原材料 100000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13000 貸:應(yīng)付賬款 113000 (3)2019年5月19日,收到乙公司支付的采購上述A產(chǎn)品貨款,存入銀行? 借:銀行存款 226000 貸:應(yīng)收賬款 26000 4 2019年5月23日生產(chǎn)誒產(chǎn)品領(lǐng)用原材料50 000元? 借:生產(chǎn)成本 50000 貸:原材料 50000 5) 2019年5月25日, 用銀行存款向丙公司支付采購采購上述原材料欠款. 借:應(yīng)付賬款 113000 貸:銀行存款 113000
2022 05/15 14:51
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