問題已解決
請問一下第五題的BC選項具體是怎么得來的呀,答案看不太懂
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年末,賬面135,計稅基礎300-50=250,可抵扣暫時性差異250-135=115,遞延所得稅資產=115*25%=28.75
本期減少利潤總額=85+80=165,所得稅費用減少=當期所得稅減少12.5+遞延所得稅28.75=41.25,減少凈利潤=165-41.25=123.75
2022 05/12 16:35
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