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晨光自行車廠主要生產(chǎn)和銷售自行車,為一般納稅人,某月月初有留抵稅額8000元,本月該廠購銷情況如下: (1)向當?shù)匕儇洿髽卿N售2000輛自行車,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款1000000元,百貨大樓當月付清貨款后,廠家給予了10%的現(xiàn)金折扣。 (2)向外地特約經(jīng)銷點銷售300輛,開具普通發(fā)票,注明銷售額為175500元,并支付運輸單位1110元,收到增值稅專用發(fā)票上注明運費1000元,稅率為11%,增值稅110元。 (3)購進自行車零部件、原材料,取得的專用發(fā)票上注明購進金額140000元,注明稅款23800元。 要求:假定應該認證的發(fā)票均經(jīng)過了認證,請計算該自行車廠當期應納增值稅稅額。

84785012| 提問時間:2022 05/01 14:00
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好 業(yè)務1銷項稅1000000*17%=170000業(yè)務2銷項稅175500/1.17*17%=25500業(yè)務2進項稅110業(yè)務3進項稅23800交增值稅=170000+25500-110-23800-8000=163590
2022 05/01 14:23
張壹老師
2022 05/01 14:24
你好 業(yè)務1銷項稅1000000*17%=170000 業(yè)務2銷項稅175500/1.17*17%=25500 業(yè)務2進項稅110業(yè)務3進項稅23800 交增值稅=170000+25500-110-23800-8000=163590 這個問題稅率過時了,現(xiàn)在是13%的稅率,運費是9%的稅率
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