問題已解決
老師,你好!咨詢個問題,購買方:已認證已做退留抵退稅跨年的增值稅專票,銷方要紅沖,雙方怎么做賬務處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答購買方需要開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票
購買方借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉出
銷售方借應收賬款、負數(shù)
貸利潤分配未分配利潤負數(shù)
應交稅費負數(shù)。
2022 04/21 15:44
84785007
2022 04/21 15:47
購買方已經(jīng)做了留抵退稅的,
郭老師
2022 04/21 15:47
轉出就可以的,他退了稅款,他正常這一次開了紅字發(fā)票,如果沒有抵扣的就經(jīng)常交稅。
84785007
2022 04/21 15:47
購買方還做一筆什么賬務處理
郭老師
2022 04/21 15:47
該怎么做還是怎么做,沒有進項的,沒有留底的,讓他交錢就行。
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