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我想問一下,在所得稅匯算清繳之前,收到了2022年開給2021年的成本發(fā)票,要怎么做賬

84785027| 提問時間:2022 04/12 11:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是什么會計準則呢
2022 04/12 11:33
84785027
2022 04/12 11:39
老師 是一個一般納稅人,之前的會計也沒有暫估成本入賬
樸老師
2022 04/12 11:45
同學你好 那付款了沒有呢 之前做往來了嗎
84785027
2022 04/12 11:55
沒有老師,什么都沒有做,就是公司要所得稅匯算清繳了,然后找的成本票回來,在2021年的賬上什么也沒有做
樸老師
2022 04/12 12:05
同學你好 那你這個做 借以前年度損益調(diào)整 貸應付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785027
2022 04/12 13:05
如果我想現(xiàn)在去2021年的賬上按照成本發(fā)票暫估成本,然后今年再去沖銷入賬,這樣可以嗎
樸老師
2022 04/12 13:22
同學你好 這個是可以的
84785027
2022 04/12 14:31
我們這個是建筑企業(yè),可以這樣暫估成本嗎?借:工程施工 貸:應付賬款-暫估 然后月底結轉 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工
84785027
2022 04/12 14:34
那我2022年應該怎么做賬沖銷呢?
樸老師
2022 04/12 14:39
可以的 建筑業(yè)也可以暫估 等來了發(fā)票紅沖暫估的然后按照發(fā)票再做分錄
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