問(wèn)題已解決

我這個(gè)可以記錄原材料?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/30 09:34
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賀漢賓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),可以的同學(xué)。
2022 03/30 09:38
84784957
2022 03/30 09:41
但這張普票是21年12月開(kāi)的 現(xiàn)在才拿到,我能記入22.02月嗎,2月還沒(méi)結(jié)賬
賀漢賓老師
2022 03/30 09:42
你好同學(xué),建議以發(fā)票日期為準(zhǔn)哈
84784957
2022 03/30 10:09
那現(xiàn)在怎么辦 已經(jīng)回不去12月份
賀漢賓老師
2022 03/30 10:51
你好同學(xué),反記賬看看
84784957
2022 03/30 11:01
不能跨年的,,
賀漢賓老師
2022 03/30 11:17
首先說(shuō)去年暫估,今年收到發(fā)票日期還是去年。那就不是跨年。 所謂的跨年就是上年收貨本年開(kāi)據(jù)發(fā)票。 既然是去年開(kāi)的專(zhuān)票,應(yīng)該在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上可以看到此發(fā)票,并追索; 歸入正題,如果暫估的原材料成本與發(fā)票一致,不需要做納稅調(diào)整, 收到發(fā)票當(dāng)月先沖暫估, 借:原材料(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估材料-XX公司(紅字) 再做一張抵稅的憑證即可 借:原材料 如果有差額也做如上分錄,如果材料已經(jīng)領(lǐng)耗,則需做納稅調(diào)整。
賀漢賓老師
2022 03/30 11:17
純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿(mǎn)意,請(qǐng)給予五星好評(píng)以便更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
84784957
2022 03/30 11:37
說(shuō)遠(yuǎn)了 21年12月我司付了款 我做了一筆付款分錄 供應(yīng)商在12月開(kāi)了票 但沒(méi)有給我司 今天才拿到 又不能跨年做 ,現(xiàn)在就不知道咋整
賀漢賓老師
2022 03/30 12:53
你好,這樣的話(huà),做為今年的成本費(fèi)用入賬。
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