問(wèn)題已解決

就是合伙人A在甲企業(yè)應(yīng)納所得額是35000,應(yīng)納稅額為2000元,在乙企業(yè)應(yīng)納所得額是27000,應(yīng)納稅額為1350,但是合并申報(bào)后合伙人A的應(yīng)納所得額是62000,應(yīng)納稅額為4700,那多出來(lái)的1350是要乙企業(yè)繳納的嗎?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/26 13:42
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大賀老師
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你好同學(xué),這邊覺(jué)得可以這么理解的,如不放心,可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)。 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請(qǐng)給予五星好評(píng)以便更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022 03/26 14:37
84785020
2022 03/26 16:19
那乙企業(yè)繳納多出來(lái)的1350元是屬于企業(yè)所得稅嗎?
大賀老師
2022 03/26 16:20
你好同學(xué),這邊理解是的同學(xué)
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