問題已解決
你好老師,我現(xiàn)在收到的發(fā)票是22年為20年開的進(jìn)項票以前計提成本了現(xiàn)在怎么入賬
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速問速答你好,需要把之前計提成本的分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做相應(yīng)分錄?
2022 03/26 10:03
84785020
2022 03/26 10:05
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎
鄒老師
2022 03/26 10:07
你好,涉及損益科目的,需要用? ?以前年度損益調(diào)整? ?科目代替
84785020
2022 03/26 10:07
之前已付過款,計提是按照付款金額計提的,現(xiàn)在入賬需要價稅分離,而且稅務(wù)局稽查,多計提的成本已經(jīng)繳納增值稅了
鄒老師
2022 03/26 10:09
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785020
2022 03/26 10:15
現(xiàn)在是22年20年的計提憑證還可以紅沖嗎
鄒老師
2022 03/26 10:16
你好,當(dāng)然是可以的?
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