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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我有個(gè)問(wèn)題,事務(wù)所的賬有個(gè)暫估,他們做賬所有成本都結(jié)轉(zhuǎn)了,然后有庫(kù)存沖的,那我在之前開(kāi)賬用的他們的科目余額表開(kāi)的現(xiàn)在做內(nèi)賬。如何沖?金額挺大的。暫估的發(fā)票也收到了。
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速問(wèn)速答要看您當(dāng)初是如何做這筆暫估的賬
2022 03/24 17:08
84784997
2022 03/24 17:13
這暫估數(shù)字不準(zhǔn)的。識(shí)是。事務(wù)所掉賬做的28萬(wàn)。之前暫估是庫(kù)存商品。月余額為0。實(shí)際是原材料+制造加工13萬(wàn)。
海棠老師
2022 03/24 17:17
您能否提供具體的入賬分錄,然后實(shí)際收到多少票
84784997
2022 03/24 22:44
事務(wù)所的帳我們實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒(méi)有這么多的,每個(gè)月的成本都是結(jié)清,就是生產(chǎn)成本都是結(jié)空的,余額都是零的,所以他把這個(gè)生產(chǎn)成本結(jié)過(guò)來(lái)的話,他要23萬(wàn),那我們做實(shí)際做賬的話,我們是沒(méi)有這么多的。
84784997
2022 03/24 22:44
然后開(kāi)賬的時(shí)候,其他應(yīng)付款暫估,他們當(dāng)時(shí)開(kāi)賬的時(shí)候是有跟著事務(wù)所的余額來(lái)的。
84784997
2022 03/24 22:45
現(xiàn)在就是說(shuō)拿著外賬的余額,開(kāi)的內(nèi)賬
84784997
2022 03/24 22:46
我怎么把它調(diào)成內(nèi)賬?
海棠老師
2022 03/25 09:31
內(nèi)賬怎么做都行,跟外賬沒(méi)有關(guān)系,聽(tīng)您的意思,是需要把差額調(diào)成內(nèi)賬是嗎?那外賬暫估的關(guān)鍵在于,有多少票對(duì)應(yīng)多少金額。
84784997
2022 03/25 11:35
老板想把2套并一套,。。
海棠老師
2022 03/25 12:01
如果并一套,以外賬為主,不難,關(guān)鍵是要票
84784997
2022 03/25 14:57
但是前期數(shù)據(jù)怎么弄
老板肯定要看實(shí)際的
84784997
2022 03/25 15:04
像這種情況現(xiàn)在怎么弄??jī)?nèi)賬無(wú)賬只有外賬現(xiàn)在內(nèi)賬照著外賬開(kāi)的
84784997
2022 03/25 15:05
而且打算并掉事務(wù)所的后期拿過(guò)來(lái)
海棠老師
2022 03/25 15:16
不論有什么需求,外賬都只能按票入賬,無(wú)票要調(diào)。并入的時(shí)候,有票就可以并,無(wú)票并進(jìn)去也可以,所得稅前不能抵扣,回頭還得調(diào)增。就是這樣一個(gè)原則
84784997
2022 03/25 15:21
利潤(rùn)暫估這塊都是不準(zhǔn)的內(nèi)賬不能用啊庫(kù)存什么都不準(zhǔn)的怎么算利潤(rùn)
海棠老師
2022 03/25 15:34
您說(shuō)的不準(zhǔn),是內(nèi)賬還是外賬,外賬以您的描述,很多成本無(wú)票,必定不能真實(shí)反應(yīng)企業(yè)利潤(rùn)。內(nèi)賬的利潤(rùn)才是真實(shí)的
84784997
2022 03/25 16:09
問(wèn)題是之前內(nèi)賬無(wú)賬去年拿的外賬開(kāi)的賬
海棠老師
2022 03/28 09:25
外賬入賬需要發(fā)票,沒(méi)有發(fā)票的內(nèi)賬數(shù)據(jù)不能并入外賬,如果領(lǐng)導(dǎo)有要求入賬,所得稅前不能抵扣
海棠老師
2022 03/31 18:48
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