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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問一下,3月個稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)收到款了,小規(guī)模不用繳納增值稅的情況是不是就不用計(jì)提了。下個月申報的時候還是填一下有收入的吧?
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速問速答你好,是的,你的理解是正確的
2022 03/23 16:39
84784992
2022 03/23 16:44
如果萬一我這個季度超過了銷售額超過了免稅額。下個月報稅要求繳納了,是不是做賬的時候只能沖紅再計(jì)入新的分錄了?
柳老師
2022 03/23 17:22
不需要繳納增值稅的時候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入,需要繳納正常繳納就可以了
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