問(wèn)題已解決

A公司租了一批設(shè)備給B公司,A公司在2018年12月開具了截止到2019年12月共13個(gè)月的租金發(fā)票給B公司,但2019年4月增值稅稅率從16%下降至13%,那么如果我計(jì)算截止到今年2月末的應(yīng)開票金額應(yīng)該怎么計(jì)算呢?是算13個(gè)月16%的稅額還是4個(gè)月16%的稅額呢?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/11 09:55
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,他稅金發(fā)票開到2019年12月,你現(xiàn)在開票是2021年1月2022提2月發(fā)票,是14個(gè)月的發(fā)票,13%
2022 03/11 09:58
84784988
2022 03/11 10:02
第一次開票是從2018.12到2019.12 2019.4下調(diào)了稅率 我想知道這個(gè)稅率變化對(duì)于已經(jīng)開票的有沒有影響呢 因?yàn)槭窃陂_票這個(gè)期間下調(diào)的
張壹老師
2022 03/11 10:08
你好,稅率變化對(duì)已開票的沒有影響.對(duì)未開票的才有影響.對(duì)方提前開票,已申報(bào)了增值稅,一般是不會(huì)去紅沖了
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