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老師,公司是小規(guī)模,收學生學費,然后全額上繳高校,高校后期返利,我該怎么做賬?因為和一些機構合作,機構提供學生學費給我們,要求我們開普票,這部分怎么做賬?后期收到高校返利,做收入,返機構的提成沖減收入,還是做成本?

84784965| 提問時間:2022 03/10 10:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你們是一般企業(yè)的話; 返利 你們要開票給搞笑那邊嗎 ? 你們合作主要你們公司會提供什么服務; 這樣好判斷你們的 開票大類的
2022 03/10 10:55
84784965
2022 03/10 14:03
不是,業(yè)務主體,就3個主體,機構 我們公司 然后高校,機構上繳的學費,需要我公司開票,我們主要收機構學生學費,然后全額上繳高校,后期高校返利給我們,我們再給機構返利,中間機構需要我們開票,所以不知道這部分怎么做賬
meizi老師
2022 03/10 14:09
?你好;? ?那學費是機構開給了學生? 。然后 機構給你錢; 你要開票給機構 ;? 那么高校會開票給你們嗎? ?
84784965
2022 03/10 15:13
不開老師
meizi老師
2022 03/10 15:15
?你好; 不開的話; 那你 開票給機構? 這個學費屬于學歷教育還是非學歷教育方面的。我看看怎么來開票? ?
84784965
2022 03/10 15:53
我看之前寫的是服務信息咨詢費
meizi老師
2022 03/10 15:57
?你好;? ? ?那你現(xiàn)在收到學費 你開票出去 :借 銀行存款貸主營業(yè)務收入;? 應交稅費-應交增值稅? 。? ? ? 因為開票出去你必須要做收入的? ?; 然后? ?別人又不開票給你 ; 你就用你們員工工資做成本 ; 借主營業(yè)務成本-工資貸應付職工薪酬-工資? ?; 到時收到高校給的返利? ?你們是全額返還給 下面的機構嗎 ?? ??
84784965
2022 03/10 16:07
不是,按比例 老師
84784965
2022 03/10 16:08
像平時,一些不開票的話,我該怎么做賬呢?
meizi老師
2022 03/10 16:13
?你好 ; 不開票你 做無票收入 處理即可 。到時 按比例支付 ; 你收到? ? 要做無票收入; 借銀行存款貸其他業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅。? 支付 :借 其他業(yè)務成本貸銀行存款? ?
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