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老師,成本的票怎么做,,是直接做成成本,沒有入庫存商品

84785000| 提問時(shí)間:2022 03/10 09:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)具體是什么成本?
2022 03/10 09:33
84785000
2022 03/10 10:07
之前的是直接這樣做的,,這樣行不行呢
東老師
2022 03/10 10:08
那個(gè)如果你沒有賣的話,最好還是先記住到庫存商品。
84785000
2022 03/10 10:24
個(gè)就是每個(gè)月差進(jìn)項(xiàng)直接開的這么多票,,如果入系統(tǒng)我得把真實(shí)的耗材要去找來才行哦
東老師
2022 03/10 10:25
對呀,因?yàn)槟銢]有銷售的話,直接計(jì)入成本不合適。
84785000
2022 03/10 10:29
這個(gè)就是每個(gè)月差進(jìn)項(xiàng)直接開的這么多票,,如果入系統(tǒng)我得把真實(shí)的耗材要去找來才行哦
東老師
2022 03/10 10:30
那你得根據(jù)實(shí)際情況來直接做也可以
84785000
2022 03/10 10:49
前面所有的原材料這些也沒入過庫,這樣數(shù)據(jù)還是對不上
東老師
2022 03/10 10:52
那你這么做的話肯定是對不上啊。
84785000
2022 03/10 13:43
那我現(xiàn)在要怎么弄這個(gè)成本呢
東老師
2022 03/10 13:44
弄成本的話,你就得你銷售了什么,你才結(jié)轉(zhuǎn)成本才可以的。
84785000
2022 03/10 14:02
我看原來做的賬 有的客戶往來也很亂 一個(gè)客戶既有其他應(yīng)收款的往來 也有應(yīng)收賬款的往來,,我想把12月的反結(jié)轉(zhuǎn)回去 改一下科目 那賬改了 12月的報(bào)表也要改吧/
東老師
2022 03/10 14:03
對,你把帳改的話,你的報(bào)表肯定也需要修改的。
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