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老師你好,幫我解答下吧,5星

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84785039| 提问时间:2022 02/28 10:31
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了給你
2022 02/28 11:53
暖暖老師
2022 02/28 13:35
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額10000*13%=1300
暖暖老師
2022 02/28 13:35
業(yè)務(wù)2可以抵扣進項稅額1500*0.09=135
暖暖老師
2022 02/28 13:36
業(yè)務(wù)3可以抵扣進項稅額30000*3%=900
暖暖老師
2022 02/28 13:36
業(yè)務(wù)4銷項稅額的計算是 40000/1.13*0.13=4601.77
暖暖老師
2022 02/28 13:37
當月應(yīng)交增值稅的計算是 4601.77-(1300+135+900)=2266.77
暖暖老師
2022 02/28 13:37
第二題目 業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額100000*0.13=13000
暖暖老師
2022 02/28 13:37
業(yè)務(wù)2,可以抵扣進項稅額10000*0.13=1300
暖暖老師
2022 02/28 13:38
業(yè)務(wù)3可以抵扣進項稅額是30000*13%=3900
暖暖老師
2022 02/28 13:38
業(yè)務(wù)4銷項稅額的計算是10*2000/1.13*0.13=2300.88
暖暖老師
2022 02/28 13:39
應(yīng)交增值稅的計算是 23000.88-(13000+1300+3900)=4800.88
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