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老師,每個(gè)月做應(yīng)交稅費(fèi)的憑證怎么做啊?

84784954| 提問時(shí)間:2022 02/16 09:45
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是指的增值 稅嗎
2022 02/16 09:49
84784954
2022 02/16 09:50
是的,老師,增值稅
曉寧老師
2022 02/16 09:51
增值稅完整會(huì)計(jì)分錄 1、月底,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額; 2、月底,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額: (1)計(jì)算應(yīng)交增值稅: 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-以前留抵進(jìn)項(xiàng)稅額=本期應(yīng)交增值稅 (2)結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金 (3)繳納: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金 貸:銀行存款
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