問(wèn)題已解決

小規(guī)模專票稅率1%開成5%,對(duì)方不愿意紅沖,保證稅額是對(duì)的,然后倒推回去的收入金額申報(bào)納稅了,現(xiàn)在做賬怎么做會(huì)計(jì)分錄

剎華| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/20 15:54
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)方不愿意紅沖,你們是一般納稅人,直接認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅處理。
2022 01/20 16:10
剎華
2022 01/20 16:18
老師,您好, 我們是小規(guī)模,我已經(jīng)問(wèn)過(guò)專管員了,她說(shuō)的是直接按照申報(bào)的收入入賬繳稅,現(xiàn)在就是做賬嘛,按正常的應(yīng)該是 借:應(yīng)收賬款10100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 銷項(xiàng)稅100 現(xiàn)在因?yàn)槎惵书_成5%,稅額是100,收入就是50000 那這個(gè)分錄怎么做呢?中間有4000的 差額計(jì)入哪個(gè)科目呀?
江老師
2022 01/20 16:25
你是開具發(fā)票的一方,還是說(shuō)是取得發(fā)票的一方?
剎華
2022 01/20 16:31
我們是銷售方
江老師
2022 01/20 16:39
那你直接按發(fā)票的收入金額、稅額進(jìn)行賬務(wù)處理
剎華
2022 01/20 16:42
但是這樣我賬上的收入就和報(bào)的收入對(duì)不上了,專管員給我說(shuō)的是如果不紅沖,就按申報(bào)的收入來(lái),這樣報(bào)的利潤(rùn)表的收入就和增值稅的銷售額是一樣的了
江老師
2022 01/20 16:44
你開票當(dāng)月,就是需要按發(fā)票上的收入進(jìn)行征稅,你說(shuō)的沖銷發(fā)票重開,那也是開票后的月份再做的事。
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