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關(guān)于增值稅及附加的申報(bào) 我這個(gè)季度開了30000多的增值稅專用發(fā)票,開了14000多的普通發(fā)票 申報(bào)的時(shí)候怎么出現(xiàn)繳稅現(xiàn)象 那些稅開專用發(fā)票時(shí)繳稅了

84785003| 提問時(shí)間:2022 01/18 10:12
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你好 是專票是代開的嗎 要是 應(yīng)該是申報(bào)表自動(dòng)出現(xiàn)本期繳納的數(shù)字 這個(gè)是我稅局發(fā)的(坐標(biāo)河北) 小規(guī)模自開或代開專票,都要正常繳稅的,您將專票不含稅銷售額填寫到主表第1欄(或4欄)本期數(shù)中,同時(shí)對(duì)應(yīng)的第2欄(或5欄)也要體現(xiàn)下(如下圖),已預(yù)繳稅款體現(xiàn)在23欄,最終稅款是24欄。 ?若代開了1%的專票,減征2%的部分,需要在減免表及主表18欄都填寫下哦;小提醒:如有代開差額發(fā)票,因這種比較特殊(軟件填寫后稅局系統(tǒng)會(huì)校驗(yàn)不通過,提示小于抄稅數(shù)據(jù)),建議大廳申報(bào)呢~
2022 01/18 10:18
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