問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下,21年1月份實(shí)際發(fā)生了加計(jì)抵減,可是沒(méi)有做賬,我可以在12月補(bǔ)嗎?怎么補(bǔ)?

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/10 16:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 補(bǔ)在12月即可。 比如借應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅貸其他收益? ?
2022 01/10 16:33
84785022
2022 01/10 16:38
要像增值稅那樣先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎? 以前的年度怎么辦呀
meizi老師
2022 01/10 16:43
?你好;? ? 其他收益結(jié)轉(zhuǎn)到? 本年利潤(rùn)去 。? ??借應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅? 不用結(jié)轉(zhuǎn)了?
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