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老師我們讓別人代開了1000的專用發(fā)票,對公打給他們1000,然后私戶轉(zhuǎn)給我們920,等于80的稅錢,這個怎么記內(nèi)賬???之前那個一對一老師說這樣做,我一直這樣做,但年底覺得這樣利潤就高了,因為買票抵了一次稅,外賬實(shí)際交稅又抵了一次不是嗎

84785009| 提問時間:2022 01/07 19:32
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
你好,你圖片上的記法沒問題啊
2022 01/07 19:34
84785009
2022 01/08 11:05
那老師,我內(nèi)賬交增值稅時用什么科目,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款這個嗎
羽飛老師
2022 01/08 11:33
內(nèi)賬沒有特別要求哈,不需要根據(jù)會計準(zhǔn)則,你可以計入費(fèi)用或者對應(yīng)成本。
84785009
2022 01/08 16:41
計入費(fèi)用是價稅分離的情況還是不分離呢
羽飛老師
2022 01/08 19:04
你好,計入相關(guān)成本費(fèi)用是價稅分離
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