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生產(chǎn)型企業(yè)已經(jīng)出口退稅成功,但同所屬期增值稅沒有申報,這要怎么處理比較好

84784959| 提問時間:2022 01/04 10:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個申報就行了
2022 01/04 10:56
84784959
2022 01/04 10:57
出口貨物的銷售額沒有申報
84784959
2022 01/04 10:58
后期需要抵扣的時候再申報也沒有問題是嗎
樸老師
2022 01/04 11:02
同學你好 對的 這個沒有問題
84784959
2022 01/04 13:23
再問一下,出口退稅成功的免抵稅額在申報表上怎么填寫,可以抵扣銷項
樸老師
2022 01/04 13:27
同學你好 年免抵稅額只是稅務一個考核指標,在增值稅申報表不提現(xiàn)
84784959
2022 01/04 14:03
不體現(xiàn)的話,怎么樣才能抵銷項
樸老師
2022 01/04 14:11
同學你好 這個不需要在下月的增值稅報表中體現(xiàn),需體現(xiàn)的是出口退稅免抵退匯總表中的“應退稅額”
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