問題已解決

就是年底發(fā)票未到,我暫估入庫,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果發(fā)票次年到了,我在沖銷上一年的暫估,重新按照發(fā)票在入賬,那分錄不就做到次年了嗎,那上一年的咋辦

84784955| 提問時間:2021 12/28 08:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,紅沖暫估然后再做發(fā)票的,借應(yīng)付賬款貸庫存商品借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
2021 12/28 08:53
84784955
2021 12/28 09:15
就是要用到以前年度損益調(diào)整
郭老師
2021 12/28 09:27
你好,對的是的,是這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~