問題已解決

我10月做了進項稅額轉(zhuǎn)出,把進項稅都退了。我在11月又提交了加計遞減聲明,但是此時,我當(dāng)期已經(jīng)沒有可認證的進項稅額了 這個加計遞減還有用么

84785041| 提問時間:2021 11/19 09:21
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
那你就沒有加計抵減的稅額啊
2021 11/19 09:21
84785041
2021 11/19 09:21
我是否需要改10月的報表 做什么調(diào)減
辜老師
2021 11/19 09:22
你10月賬面有沒有做進項稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理
84785041
2021 11/19 09:26
還是我按著10月的進項稅轉(zhuǎn)出額,做加計遞減,然后在更正報表,塡加計抵減的數(shù)
辜老師
2021 11/19 09:29
你現(xiàn)在加計抵減沒有金額啊,要更正增值稅申報啊
84785041
2021 11/19 09:29
還沒做10月的賬呢,但是增值稅報表上有進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)
辜老師
2021 11/19 09:32
那你賬面也要做進項稅轉(zhuǎn)出的
84785041
2021 11/19 14:51
您好,我想請問一下。增量留抵退稅,目前退稅額已到賬。該怎么做這筆分錄呢。 我做了一筆 借:銀行,貸:進項稅額 您說的 進項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思呢
84785041
2021 11/19 14:53
做完這筆之后,進項稅額 和銷項稅額的期末余額相等
辜老師
2021 11/19 15:02
你是進項稅進行退稅了嗎,不是進項稅不能抵扣轉(zhuǎn)出嗎
84785041
2021 11/19 15:38
現(xiàn)在不是有政策說 ,可以留抵退稅么
辜老師
2021 11/19 15:50
是的,是可以退稅的額
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