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請(qǐng)問辦公室租金一次性支付分錄要怎么做?需要計(jì)提嗎?

84785009| 提問時(shí)間:2021 11/05 10:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 然后按月攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
2021 11/05 10:10
84785009
2021 11/05 10:14
不需要攤銷,是租用一年之后再付的租金
bamboo老師
2021 11/05 10:15
那要按月計(jì)提 然后支付 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款?? 每個(gè)月這樣寫計(jì)提分錄
84785009
2021 11/05 10:15
那我直接 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款可以嗎?不用計(jì)提
bamboo老師
2021 11/05 10:16
沒有計(jì)提 那您其他應(yīng)付款科目怎么平賬? 租用一年之后再付的租金
84785009
2021 11/05 10:20
噢,那我 先計(jì)提借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付,然后再支付借:其他應(yīng)付,貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?
bamboo老師
2021 11/05 10:21
是的 這樣處理就好了
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