問題已解決
老師請教個問題:年初時收到筆款當(dāng)時沒確定是投資款或者是什么款的,我就這樣處理了:借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在是用這筆款(其他應(yīng)付款)買了固定資產(chǎn),請問現(xiàn)在這分錄要怎么做呢?[抱拳]
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速問速答同學(xué)你好,那你就先沖紅這筆分錄,再做
借:固定資產(chǎn)
貸:庫存現(xiàn)金
2021 10/30 14:34
84784979
2021 10/30 14:45
老師,其他應(yīng)付款這個科目要怎么處理呢?
艾昵老師
2021 10/30 14:55
沖紅就好了,就重新做正確的,或者你也可以這樣
84784979
2021 10/30 15:15
老師,還可以哪樣?
艾昵老師
2021 10/30 15:19
你在購買固定資產(chǎn)的時候是要付款出去的吧?如果不需要付款,那你可以直接沖減其他應(yīng)付款
借:固定資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)付款
84784979
2021 10/30 16:15
老師,當(dāng)時收到這筆款時做的分錄是:借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款 不須要付款 再做借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款,這樣的話其他應(yīng)付款不是沒沖掉,還又增加了的,是的,固定資產(chǎn)是沒付款
艾昵老師
2021 10/30 16:39
搞錯,你這里固定資產(chǎn)不是用的現(xiàn)金支付的?如果你又收了現(xiàn)金,買固定資產(chǎn)又沒有付錢,那你固定資產(chǎn)是投資成本還是?
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