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老師,旅游業(yè)的差額征稅是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/25 16:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 是的。 收入和支出按照正常做,只是計(jì)算和繳納稅金的時(shí)候才會(huì)涉及差額征稅。差額征稅的會(huì)計(jì)處理,參考:企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。 對(duì)于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等科目。
2021 10/25 16:34
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