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老師,請問 我公司每個月計(jì)提了安全生產(chǎn)費(fèi)用。計(jì)提的時候借管理費(fèi)用,貸專項(xiàng)應(yīng)付款。支付的時候借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸現(xiàn)金。分錄是這樣子做嗎

84785008| 提問時間:2021 10/15 09:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是的 分錄這樣做的
2021 10/15 09:34
84785008
2021 10/15 09:46
但是我支付的時候,發(fā)票是專票呢,那個進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
bamboo老師
2021 10/15 09:48
借:專項(xiàng)應(yīng)付款 借:管理費(fèi)用 借方紅字? 進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫存現(xiàn)金
84785008
2021 10/15 09:52
這個稅額怎樣處理呢
bamboo老師
2021 10/15 09:52
?這個進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額啊 可以抵扣
84785008
2021 10/15 13:34
支付的時候借專項(xiàng)應(yīng)付款,借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅)貸現(xiàn)金。是這樣嗎
bamboo老師
2021 10/15 13:54
?支付的時候分錄我給您寫啦
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