問題已解決

9月14號(hào)客戶買東西付款了沒有開發(fā)票,9月22號(hào)買東西付款后,讓我把和14號(hào)買的東西一起開了發(fā)票 我該怎么做賬,都是用企業(yè)微信收的款

84785044| 提問時(shí)間:2021 10/11 16:52
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黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,按發(fā)票做收入,借方:庫(kù)存現(xiàn)金。
2021 10/11 17:00
84785044
2021 10/12 09:39
不用做其他貨幣資金嗎?
黎老師
2021 10/12 09:42
同學(xué)你好,使用現(xiàn)金方便以后調(diào)整。
84785044
2021 10/12 10:51
是企業(yè)**收款不是個(gè)人**收款的
84785044
2021 10/12 10:53
按會(huì)計(jì)問上那個(gè)老師的方法做賬后銀行存款余額對(duì)不上
黎老師
2021 10/12 10:54
同學(xué)你好,我知道,你們公司**要是每個(gè)月有對(duì)賬單入賬,銀行存款-企業(yè)**。無需使用其他貨幣這個(gè)科目。
84785044
2021 10/12 10:56
也不用做預(yù)收賬款這個(gè)科目是嗎?
黎老師
2021 10/12 11:09
同學(xué)你好,金額比較大,或者經(jīng)常有往來的客戶,你可以選擇預(yù)收賬款。金額比較小,客戶只算偶爾才找你們要貨。直接記賬就可以了。銀行存款余額對(duì)不上是的原因,要看是否記賬有誤,期初數(shù)是否正確。 你按上面老師的做也可以。
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