問題已解決

老師下午好啊 問個(gè)問題 假如本月電費(fèi)計(jì)提30萬,但實(shí)際金額是32萬,收到的發(fā)票是專票,稅前金額是28.32萬,稅額是3.68萬,我應(yīng)該怎么做賬

84784970| 提問時(shí)間:2021 09/29 14:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄是怎么做的?
2021 09/29 14:46
84784970
2021 09/29 14:47
借:部門電費(fèi) 30萬 貸:應(yīng)計(jì)電費(fèi) 30萬
郭老師
2021 09/29 14:49
借應(yīng)付賬款借部門電費(fèi),負(fù)數(shù) 借部門電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。
84784970
2021 09/29 14:58
現(xiàn)在收到發(fā)票要沖賬
郭老師
2021 09/29 15:01
你好,上面我給你寫了分錄。
郭老師
2021 09/29 15:01
借部門電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。 2021-09-29 14:49
84784970
2021 09/29 15:07
這邊的做賬方式是這樣 借:應(yīng)計(jì)電費(fèi) 30萬 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅:3.68萬 貸:部門電費(fèi) 1.68萬 銀行存款 32萬 就是直接沖部門電費(fèi) 這樣沒錯(cuò)吧
郭老師
2021 09/29 15:08
你好,可以的,可以這么做的。
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