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老師,收到專票的金額比實際支付的金額多了,如何做賬
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速問速答你好,兩種做法,一種是差額做到營業(yè)外收入里面,你們單位相當于是不支付了,還有一種做法就是借管理費用,
應交稅費,應交增值稅進項,
貸銀行
其他應付款,
然后再把這個多余的金額沖紅,沖借其的應付款,
借管理費用負數(shù)
應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2023 12/26 09:39
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老師,收到專票的金額比實際支付的金額多了,如何做賬
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