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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好,我想咨詢一個(gè)問題,就是我公司原材料采購,有一家供應(yīng)商現(xiàn)在結(jié)算2019年1月份的貨款,合同當(dāng)時(shí)是按含稅單價(jià)簽訂的,應(yīng)開具16%的專票給我司,但它在本月來結(jié)算,開具的是13%的專票,我司故從貨款中扣除了稅差,我想問的是我司扣下的這部分稅差該如何處理賬務(wù)呢?
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速問速答你好,你可以按合同價(jià)折算成13%的稅率開票給你,然后你按開票價(jià)付款給他,如果開票前有入賬,沖銷之前入賬的就可以了.
也就是說你扣的稅差沖銷之前多計(jì)得的應(yīng)付賬款.
2021 09/23 08:44
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