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您好,我想咨詢一個問題,就是我公司原材料采購,有一家供應商現(xiàn)在結算2019年1月份的貨款,合同當時是按含稅單價簽訂的,應開具16%的專票給我司,但它在本月來結算,開具的是13%的專票,我司故從貨款中扣除了稅差,我想問的是我司扣下的這部分稅差該如何處理賬務呢?
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您好,我想咨詢一個問題,就是我公司原材料采購,有一家供應商現(xiàn)在結算2019年1月份的貨款,合同當時是按含稅單價簽訂的,應開具16%的專票給我司,但它在本月來結算,開具的是13%的專票,我司故從貨款中扣除了稅差,我想問的是我司扣下的這部分稅差該如何處理賬務呢?
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