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老師,建賬期初實收多記,固定資產(chǎn)也多記,怎么調(diào)賬?后期股東的其他應付款怎么轉成實收資本

guoyali225| 提問時間:01/22 15:52
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借:實收資本 貸:固定資產(chǎn)
01/22 15:55
guoyali225
01/22 16:01
建賬后股東轉進來的錢未備注投資款,記到其他應付款,怎么就能轉成實收資本?需要什么資料?
文文老師
01/22 16:06
可還回去,再重新打款并備注
guoyali225
01/22 16:15
不能直接轉嗎?
文文老師
01/22 16:18
直接轉,沒有證據(jù),易存在糾紛
guoyali225
01/22 16:23
好的,,知道了,謝謝
文文老師
01/22 16:27
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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