問題已解決

老師,請問一下,去年年底做了一比暫估,并且在年底結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,那今年發(fā)票來了,怎么沖回呀

m615682118| 提問時間:01/11 16:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好, 如果暫估和發(fā)票一模一樣的話 可以不做賬,把發(fā)票放入去年憑證下面 也可以。 紅沖那筆舊的。再做一筆一模一樣的分錄
01/11 16:58
m615682118
01/11 17:01
那筆暫估用到了管理費用科目,借管理費用,貸應付賬款暫估,本年利潤都結(jié)轉(zhuǎn)完了 也是直接沖紅那張暫估就可以嗎
apple老師
01/11 17:03
對的 這樣做 借 管理費用 —100 貸 應付暫估 -100 借 管理費用 100 貸 應付賬款 100 沒有對損益產(chǎn)生任何影響
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~