问题已解决

紅沖過的進項稅額發(fā)票,已經(jīng)抵扣這張了,下次報稅怎么操作?。窟@張已經(jīng)抵扣過的紅沖的發(fā)票怎么辦

84784958| 提问时间:2024 02/23 18:58
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,已經(jīng)抵扣過發(fā)票被紅沖了,報稅的時候做進項稅額負數(shù)處理就是了。
2024 02/23 18:59
84784958
2024 02/23 19:01
怎么做負數(shù)處理,哪個表
鄒老師
2024 02/23 19:01
你好,就是附表二的進項稅額欄次按負數(shù) 比如正數(shù)進項稅額10萬,負數(shù)進項稅額1萬,附表二的進項稅額按9萬填寫
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~