問(wèn)題已解決
老師,我問(wèn)下收到收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,開(kāi)出去的也是技術(shù)服務(wù)費(fèi),收到的這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi),是這樣么?結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,怎么弄啊,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)分錄怎么處理呀?收到的這筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是不是,借 無(wú)形資產(chǎn),更好一點(diǎn)。借管理費(fèi)用的話,不太合適。
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速問(wèn)速答收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,若與主營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)不大,可借:管理費(fèi)用 - 技術(shù)服務(wù)費(fèi);若用于獲取符合無(wú)形資產(chǎn)條件的技術(shù),借:無(wú)形資產(chǎn)。若計(jì)入管理費(fèi)用,期末借:本年利潤(rùn),貸:管理費(fèi)用;若計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),攤銷時(shí)若用于主營(yíng)業(yè)務(wù),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:累計(jì)攤銷。
01/08 11:02
84785028
01/08 14:28
計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),借 無(wú)形資產(chǎn) 貸:應(yīng)付付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:無(wú)形資產(chǎn),老師,這個(gè)我沒(méi)放在攤銷,這樣也可以吧?、
樸老師
01/08 14:29
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
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